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昇兴股份: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 22:01:25

昇兴集团股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况进行了监督,审查其专业资质、业务能力、诚信状况及独立性,认为其具备执业能力。审计委员会与会计师事务所就审计范围、时间安排、重点事项等进行了沟通,督促其按时出具客观、公正的审计报告。容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其在审计过程中保持了独立性和专业性,较好地完成了审计任务。

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