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昇兴股份: 容诚会计师事务所:内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 20:22:45

容诚会计师事务所对昇兴集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,昇兴股份公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为其内部控制制度健全且执行有效,能够合理保证财务报告的可靠性。

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