来源:证券港股公告摘要
2026-03-17 09:02:51
(原标题:海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于内部审计制度)
中信海洋直升机股份有限公司发布《内部审计制度(2026年3月)》,旨在规范公司内部审计工作,提升治理水平。该制度依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规制定,适用于公司及所属各级全资、控股、具有控制权或实际管理的分子公司或机构。内部审计内容涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理及主要领导人员履行经济责任情况。公司设立独立的审计部,在党组织、董事会(或主要负责人)领导下开展工作,确保审计独立性。审计机构职责包括组织实施各类审计、督促问题整改、健全内部审计制度体系、指导下属单位审计工作等。制度明确了审计权限,如要求提供资料、检查资产、调查取证、制止违规行为及封存资料资产等。审计程序包括制定年度计划、立项实施、出具报告、征求意见、审批报送及跟踪整改。审计档案须至少保存三十年,相关信息未经批准不得泄露。对审计工作表现突出的人员给予表彰,对拒不配合或整改不力的单位及存在失职、泄密、舞弊等行为的审计人员依规追责。
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