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尚纬股份: 尚纬股份有限公司董事会关于2024年度内部控制审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 02:19:14

容诚会计师事务所对尚纬股份2024年度内部控制出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告,指出公司实控人李广胜存在变相占用上市公司资金问题。公司董事会已采取多项措施消除影响,包括成立工作小组追讨资金、向实控人发出督促函、强化内控制度建设与执行、组织相关人员学习法律法规。2025年4月24日,福华通达化学股份公司代李广胜偿还资金占用款500万元,相关款项已到账。截至目前,强调事项段所述事项的影响已经消除。

证券之星资讯

2026-03-18

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