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合合信息: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海合合信息科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 01:08:11

众华会计师事务所对上海合合信息科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,合合信息公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,以及注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的披露责任。

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