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协创数据: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 00:25:19

华兴会计师事务所对协创数据技术股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,协创数据在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任与企业责任的划分。

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