来源:证券之星公司公告
2026-03-16 21:23:48
2025年,合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会共召开7次会议,审议了财务决算、定期报告、关联交易、审计机构续聘等事项。委员会监督评估了外部审计机构大信会计师事务所的工作,认为其独立、客观、公正;指导内部审计工作,审阅公司财务报告,认为财务报告真实、准确、完整;评估内部控制有效性,审查募集资金存放与使用情况,确认符合监管要求。全年履职勤勉尽责,促进公司规范治理。
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