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泸天化: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-15 17:28:42

四川泸天化股份有限公司全体股东:我们审计了四川泸天化股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。根据审计工作,我们认为,泸天化股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

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2026-03-20

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