来源:证券之星公司公告
2026-03-14 02:07:18
上海合晶硅材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%,涵盖组织架构、财务报告、采购管理、营业管理等主要业务和高风险领域。2025年度内部控制执行有效,未发现重大或重要缺陷,2026年将持续优化内部控制体系。
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