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招商积余: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-14 01:33:09

招商局积余产业运营服务股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,报告显示截至2025年12月31日,公司按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。评价范围涵盖公司总部及所有下属单位,资产总额和营业收入占比均为100%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。

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