来源:证券之星公司公告
2026-03-14 00:36:55
容诚会计师事务所对飞亚达精密科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则,审计结果显示,公司在该日期按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为内部控制存在固有局限性,审计意见基于实施的审计工作得出。
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