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芯朋微: 2025年内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-13 23:18:57

无锡芯朋微电子股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部控股子公司,涵盖公司治理、销售采购、资产管理、财务报告等主要业务和高风险领域。内部控制审计意见与公司评价结论一致。2026年公司将持续优化内控管理,提升风险防控能力。

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2026-03-17

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