来源:证券之星公司公告
2026-03-13 23:18:57
无锡芯朋微电子股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部控股子公司,涵盖公司治理、销售采购、资产管理、财务报告等主要业务和高风险领域。内部控制审计意见与公司评价结论一致。2026年公司将持续优化内控管理,提升风险防控能力。
证券港股公告摘要
2026-03-17
证券港股公告摘要
2026-03-17
证券港股公告摘要
2026-03-17
证券港股公告摘要
2026-03-17
证券港股公告摘要
2026-03-17
证券港股公告摘要
2026-03-17
证券之星资讯
2026-03-17
证券之星资讯
2026-03-17
证券之星资讯
2026-03-17