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中信重工: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中信重工2025年度内部控制专项审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-13 23:08:27

信永中和会计师事务所对中信重工机械股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,中信重工按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告还指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

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