来源:证券之星公司公告
2026-03-12 23:11:48
浙江健盛集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖全部主要单位和高风险领域,涵盖公司治理和业务流程层面。天健会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性出具了无保留意见的审计报告。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。
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