来源:证券之星公司公告
2026-03-07 00:16:16
香溢融通控股集团股份有限公司董事会预算与审计委员会对浙江中会会计师事务所2025年度审计工作履行监督及评估职责。委员会在年报审计期间与审计机构保持沟通,审查审计计划、风险评估、关键问题及审计结果,认为浙江中会在审计过程中保持独立性,遵循执业准则,出具了标准无保留意见的审计报告,审计费用合理。未发现影响独立性或审计质量的情形。
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