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华新精科: 内部审计制度内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-12-16 21:26:15

江阴华新精密科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构对董事会负责,向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、信息披露及监督机制等内容,旨在加强公司内部控制和风险管理,确保财务信息真实完整,提升经营效率和效果。内部审计机构需定期检查募集资金使用、关联交易、大额资金往来等事项,并向审计委员会报告。

证券之星资讯

2026-04-02

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