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新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司内部审计制度(2025年10月修订)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-10-31 09:48:30

江苏新泉汽车饰件股份有限公司制定《内部审计制度》(2025年10月修订),旨在加强内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。公司设立独立的审计部,向董事会负责并报告工作,确保审计独立性。审计范围涵盖财务审计、内控审计及专项审计,对象包括公司本部、全资或控股子公司及重大影响的参股公司。审计部有权检查财务收支、内部控制、风险管理等相关资料,参与会议,提出整改建议,并对重大违规行为提出处理意见。审计部需定期向审计委员会报告工作,每年提交内部审计报告。公司建立审计整改机制,强化审计结果运用,并对违反制度的行为追究责任。内部审计工作底稿及相关资料保存不少于10年。本制度由董事会负责解释和修订,经董事会审议通过后生效。

证券之星资讯

2025-10-31

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