来源:证券之星公司公告
2025-10-28 01:40:16
深圳市名家汇科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,强化内部控制与风险管理。审计部对董事会负责,向审计委员会报告,配备不少于3名专职人员,保持独立性。审计范围涵盖公司各部门、子公司及关联交易、对外投资、募集资金使用等重大事项。审计部有权查阅资料、参与会议、检查资产,提出改进建议并监督整改。须定期提交审计报告,每年出具内部控制评价报告。对违规行为追究责任,确保审计工作有效开展。本制度经董事会审议通过后施行,解释权归董事会。
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