来源:证券之星公司公告
2025-08-26 03:42:53
华兴会计师事务所对江西润田实业股份有限公司2025年4月30日、2024年12月31日和2023年12月31日的模拟合并及母公司资产负债表,2025年1-4月、2024年度和2023年度的模拟合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计。审计意见认为,模拟财务报表在所有重大方面按照编制基础编制,公允反映了润田实业的财务状况、经营成果和现金流量。管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力,治理层负责监督财务报告过程。注册会计师按照审计准则执行工作,获取充分适当的审计证据,发表审计意见
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2025-08-26
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