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风神股份: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于风神轮胎股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-07-16 19:12:44

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于风神轮胎股份有限公司的内部控制审计报告(容诚审字2025230Z4561号)。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了风神股份2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是风神股份董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计结果显示,风神股份在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由容诚会计师事务所的中国注册会计师姚捷、郑鹏飞和孔振维签署,日期为2025年7月16日。

证券之星资讯

2025-07-16

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