来源:证券之星公司公告
2025-04-03 00:44:28
中兴财光华审专字(2025)第307001号内部控制审计报告,审计了西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西王食品董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计意见认为,西王食品于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师代娜等签字确认,报告日期为2025年4月1日。
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