来源:证券之星公司公告
2025-04-02 14:23:24
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称雷柏科技)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具了容诚审字2025518Z0143号的无保留意见审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,雷柏科技管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是雷柏科技管理层的责任。我们对汇总表所载信息与本所审计雷柏科技2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对雷柏科技实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解雷柏科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供雷柏科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。附件为深圳雷柏科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。容诚会计师事务所(特殊普通合伙),中国·北京,2025年3月31日。
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