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重庆水务: 重庆水务集团股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-04-01 21:11:31

重庆水务集团股份有限公司内部控制审计报告(截至2024年12月31日)。信永中和会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了重庆水务2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》等相关规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重庆水务董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计结果显示,重庆水务于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由信永中和会计师事务所出具,日期为2025年3月31日。

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