来源:证券之星公司公告
2025-03-28 01:06:04
天齐锂业股份有限公司2025年度财务预算报告基于2024年经营情况和2025年经营形势分析编制。预算编制的基本假设包括法律、法规、政策和社会经济环境未发生根本性变化,主要税率、汇率、利率等未剧烈波动,行业发展前景未发生重大变化,生产经营计划、投资计划及营销计划能如期实现,且无不可抗力及不可预见因素的重大不利影响。
预算编制基础和范围涵盖公司及其控股子公司,并遵循《企业会计准则》相关规定。2025年度主要预算目标为提高经营管理水平和效率,增强境内外产业协同效应,推进上游和中游产能建设和爬坡,优化工艺,提升产品质量和产能利用率,探索新业务新市场,增强竞争力。
为确保预算完成,公司将加强生产经营和项目运营管理,稳定开拓国内外市场,加强与上下游企业的战略合作,优化供应链管理,降低采购成本,确保供应稳定,加强资金运行监管,降低财务风险,提升研发实力,注重技术人才培养与引进,加强绩效考核,健全管理制度。
生产经营目标不代表公司对2025年度的盈利预测,存在不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。天齐锂业股份有限公司董事会,二〇二五年三月二十七日。
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