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祥龙电业: 武汉祥龙电业股份有限公司2024年内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 21:45:17

武汉祥龙电业股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。报告基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷,内部控制有效。

评价范围涵盖武汉祥龙电业股份有限公司、供水厂板块、武汉葛化建筑安装有限责任公司,涉及公司治理、社会责任、财务管理等主要业务和事项,重点关注宏观经济及政策风险、金融市场风险等领域。公司依据《内部控制评价手册》开展评价工作,未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大、重要或一般缺陷,所有缺陷均已整改完毕。

董事长董耀军表示,2025年公司将强化执行和持续改进内控体系,确保其优化和切实运作。

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