来源:证券之星公司公告
2025-03-18 14:05:33
安徽芯动联科微系统股份有限公司内部控制审计报告(中汇会审20250888号)指出,依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了芯动联科公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。
芯动联科公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
审计结果显示,芯动联科公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师印刚、苏展,2025年3月14日。
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