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山金国际: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 12:38:24

山金国际黄金股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(XYZH/2025JNAA5B0028)由信永中和会计师事务所审计。该专项说明针对山金国际2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注,已于2025年03月17日出具无保留意见的审计报告(XYZH/2025JNAA5B0017)。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深圳证券交易所相关披露要求,山金国际编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表相关内容进行了核对,未发现重大不一致。会计师事务所强调,汇总表应与已审计的财务报表一并阅读,且专项说明仅用于山金国际2024年度报告披露,未经书面同意不得用于其他目的。信永中和会计师事务所,中国北京,2025年3月17日。

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2025-03-18

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