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锦江酒店: 锦江酒店:毕马威内部控制审计报告

来源:证券之星

2025-04-01 22:12:47

上海锦江国际酒店股份有限公司
                                                           KPMG Huazhen LLP                  毕马威华振会计师事务所
                                                           Oriental Plaza                    中国北京
                                                           Beijing 100738                    东方广场毕马威大楼 8 层
                                                           China                             邮政编码:100738
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                                                                内部控制审计报告
                                                                                               毕马威华振审字第 2502241 号
   上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东:
            按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上 海
   锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称“锦江酒店”) 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控 制
   的有效性。
            一、企业对内部控制的责任
            按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
   引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦江酒店董事会的责任。
            二、注册会计师的责任
            我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见, 并
   对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
            三、内部控制的固有局限性
            内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化 可
   能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果 推
   测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                                                 第 1 页,共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China              毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global            师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with    司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee.

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