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ST天成: 更正公告

来源:证券之星

2024-05-01 00:00:00

股票代码:600112    股票简称:*ST天成 公告编号:临2024—048
         贵州长征天成控股股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日披
露了《2023年年度报告》、《关于股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨
停牌的提示性公告》(临2024-047)、《关于前期会计差错更正的公告》(公告
编号:2024-043)及《关于贵州长征天成控股股份有限公司2023年度前期会计差
错更正专项说明的审核报告》(中审亚太审字[2024]004495号)。经公司核查发
现,公告部分文字内容及数据存在错误。现将相关内容更正如下:
  一、《2023年年度报告》更正情况
  更正“第十节 财务报告”之一、审计报告:“二、形成无法表示意见的基
础之(三)国华汇银事项中涉及的关联方非经营性资金占用的完整性”。
  更正前:
事项的进展公告》(公告编号:临2024-045),披露天成控股公司原控股股东银
河天成集团有限公司及其关联方在“国华汇银”事项中占用资金3100万元(其中
归还金额600万元、占用余额2500万元)。
  更正后:
  经天成控股公司自查,天成控股公司原控股股东银河天成集团有限公司及其
关联方在“国华汇银”事项中资金占用发生额3100万元(其中归还金额600万元、
占用余额2500万元)。
  二、《关于股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的提示性公
告》更正情况
  更正第二节 实施风险警示的适用情形(二)实施其他风险警示的适用情形
    更正前:
    中审亚太对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否
定意见的内部控制审计报告。
    更正后:
    中审亚太对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了无
法表示意见的内部控制审计报告。
    三、《关于前期会计差错更正的公告》更正情况
    更正前:
    (一)对合并财务报表的影响金额(单位:元)
   受影响的报表项目
                    重述前金额             累计影响金额            重述后金额
合并资产负债表
其他应收款                 249,987,075.77    -16,750,000.00   233,237,075.77
其他非流动资产                 4,476,591.95     11,501,762.64    15,978,354.59
      资产总计          2,903,469,383.39     -5,248,237.36 2,898,221,146.03
预收款项                   10,761,242.73     25,000,000.00    35,761,242.73
其他应付款                 155,720,179.98     25,000,000.00   180,720,179.98
      负债合计          1,763,175,660.93     50,000,000.00 1,813,175,660.93
未分配利润                  70,067,907.79    -55,248,237.36    14,819,670.43
归属于母公司所有者权益合计       1,140,651,268.02    -55,248,237.36 1,085,403,030.66
     股东权益合计         1,140,293,722.46    -55,248,237.36 1,085,045,485.10
负债与股东权益总计           2,903,469,383.39     -5,248,237.36 2,898,221,146.03
合并利润表                           0.00                               0.00
资产减值损失                  2,532,639.63      8,937,596.55    11,470,236.18
    净利润                10,851,603.19     -8,937,596.55     1,914,006.64
  归属于母公司的净利润           11,041,267.88     -8,937,596.55     2,103,671.33
    (二)对母公司财务报表项目的影响金额(单位:元)
   受影响的报表项目
                     重述前金额           累计影响金额            重述后金额
资产负债表
其他应收款                252,529,065.35   -16,750,000.00     235,779,065.35
其他非流动资产               13,884,589.91    11,501,762.64      25,386,352.55
      资产总计         2,017,187,588.88     -5,248,237.36  2,011,939,351.52
预收款项                           6,871,349.44    25,000,000.00      31,871,349.44
其他应付款                        375,904,325.20    25,000,000.00     400,904,325.20
     负债合计                  1,112,023,622.50    50,000,000.00   1,162,023,622.50
未分配利润                       -177,238,092.99   -55,248,237.36    -232,486,330.35
    股东权益合计                   905,163,966.38   -55,248,237.36     849,915,729.02
  负债与股东权益总计                2,017,187,588.88    -5,248,237.36   2,011,939,351.52
利润表                                    0.00                                0.00
资产减值损失                         4,382,456.38     8,937,596.55      13,320,052.93
      净利润                     42,355,109.01    -8,937,596.55      33,417,512.46
    更正后:
    (一)对合并财务报表的影响金额(单位:元)
    受影响的报表项目
                    重述前金额             累计影响金额            重述后金额
合并资产负债表
其他应收款                 259,487,075.77    -16,750,000.00   242,737,075.77
其他非流动资产                 4,476,591.95     11,501,762.64    15,978,354.59
      资产总计          2,912,969,383.39     -5,248,237.36 2,907,721,146.03
预收款项                   10,761,242.73     25,000,000.00    35,761,242.73
其他应付款                 165,720,179.98     25,000,000.00   190,720,179.98
      负债合计          1,773,175,660.93     50,000,000.00 1,823,175,660.93
未分配利润                  69,567,907.79    -55,248,237.36    14,319,670.43
归属于母公司所有者权益合计       1,140,151,268.02    -55,248,237.36 1,084,903,030.66
     股东权益合计         1,139,793,722.46    -55,248,237.36 1,084,545,485.10
   负债与股东权益总计        2,912,969,383.39     -5,248,237.36 2,907,721,146.03
合并利润表
资产减值损失                  3,032,639.63      8,937,596.55    11,970,236.18
       净利润             10,351,603.19     -8,937,596.55     1,414,006.64
  归属于母公司的净利润           10,541,267.88     -8,937,596.55     1,603,671.33
    (二)对母公司财务报表项目的影响金额(单位:元)
   受影响的报表项目
                     重述前金额           累计影响金额            重述后金额
资产负债表
其他应收款                262,029,065.35   -16,750,000.00     245,279,065.35
其他非流动资产               13,884,589.91    11,501,762.64      25,386,352.55
      资产总计         2,026,687,588.88     -5,248,237.36  2,021,439,351.52
预收款项                   6,871,349.44    25,000,000.00      31,871,349.44
其他应付款                385,904,325.20    25,000,000.00     410,904,325.20
     负债合计     1,122,023,622.50     50,000,000.00   1,172,023,622.50
未分配利润          -177,738,092.99    -55,248,237.36    -232,986,330.35
    股东权益合计      904,663,966.38    -55,248,237.36     849,415,729.02
  负债与股东权益总计   2,026,687,588.88     -5,248,237.36   2,021,439,351.52
利润表
资产减值损失           4,882,456.38       8,937,596.55     13,820,052.93
      净利润       41,855,109.01      -8,937,596.55     32,917,512.46
  除上述内容的更正外,原公告中的其他内容不变。由此给投资者造成的不便,
公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露编制过程中的
审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况的发生。
  特此公告。
                                 贵州长征天成控股股份有限公司
                                          董事会

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2024-05-17

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