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长江证券: 年度关联方资金占用专项审计报告

来源:证券之星

2024-04-27 00:00:00

        关于长江证券股份有限公司
   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
           的专项审核报告
                              众环专字(2024)0100419 号
长江证券股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,在审计了长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)2023 年 12
月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量
表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
                        (以下简称“汇总表”
                                 )进行了专项
审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》
           (证监会公告[2022]26 号)的规定,编制和披露汇总表、提供真
实、合法、完整的审核证据是长江证券管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础
上对汇总表发表专项审核意见。
  我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
  我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计长江证券 2023 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
  为了更好地理解长江证券 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
  本审核报告仅供长江证券 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师: 余宝玉
                          中国注册会计师: 郭和珍
       中国·武汉                   2024年4月26日

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2024-05-06

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