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中国太保: 中国太保:内部控制审计报告(2023年12月31日)

来源:证券之星

2024-03-29 00:00:00

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
                                                内部控制审计报告
                                                    安永华明(2024)专字第 70015004_B02 号
                                                      中国太平洋保险(集团)股份有限公司
           中国太平洋保险(集团)股份有限公司全体股东:
             按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
           中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的财
           务报告内部控制的有效性。
           一、企业对内部控制的责任
             按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
           指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
            二、注册会计师的责任
             我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
           并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
           三、内部控制的固有局限性
             内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
           化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
           计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
           四、财务报告内部控制审计意见
             我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
           在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                    内部控制审计报告(续)
                                                         安永华明(2024)专字第 70015004_B02 号
                                                           中国太平洋保险(集团)股份有限公司
           (此页无正文)
            安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                       中国注册会计师:郭杭翔
                                                                     中国注册会计师:王自清
                                                中国 北京                    2024 年 3 月 28 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

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