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雅艺科技(301113):2024年营收显著增长但盈利能力下滑,费用激增影响业绩

来源:证券之星综合

2025-04-01 07:14:11

近期雅艺科技(301113)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

营收与利润


雅艺科技(301113)在2024年的营业总收入达到2.96亿元,同比增长87.22%。然而,归母净利润仅为1116.97万元,同比下降40.49%;扣非净利润为685.99万元,同比下降61.39%。尽管全年营收显著增长,但盈利能力却出现明显下滑。

单季度表现

第四季度的表现尤为突出,营业总收入为9998.1万元,同比上升117.07%;归母净利润为557.66万元,同比上升255.56%;扣非净利润为292.62万元,同比上升198.3%。这表明公司在年末实现了强劲的业绩反弹。

成本与费用


公司的毛利率为31.8%,同比减少了12.05个百分点,净利率为3.78%,同比减少了68.21个百分点。三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计6162.67万元,占总营收的比例为20.84%,同比增加了101.68%。费用的大幅增加对公司利润产生了显著影响。

费用变动原因

  • 销售费用:变动幅度为336.41%,主要原因是海外销售增加,导致广告费和线上销售平台费用增加。
  • 管理费用:变动幅度为39.82%,主要原因是新项目完工厂房转固增加了折旧摊销和办公费用。
  • 财务费用:变动幅度为35.74%,主要原因是存款利息收入减少。

现金流与资产负债


公司的每股经营性现金流为-0.34元,同比减少了185.95%,主要原因是应收款项未收回及采购商品支出的现金增加。货币资金为8052.87万元,同比减少了74.18%,主要原因是货币资金用于购买理财产品。

主营业务构成


公司主营业务收入主要来自火炉火盆类(1.58亿元,占比53.44%)、气炉类(7996.65万元,占比27.04%)和其他(5775.25万元,占比19.53%)。外销收入为2.93亿元,占比98.94%,内销收入为313.89万元,占比1.06%。

发展回顾与未来展望


公司主要从事户外休闲家具的研发、设计、生产和销售,深耕北美市场,并逐步拓展欧洲等地区。2024年,公司通过跨境电商平台如亚马逊进一步深化线上销售渠道,营业收入大幅增长87.22%。未来,公司计划扩大生产规模,优化产品结构,提升市场竞争力。

风险提示


公司面临的主要风险包括出口目的国高度集中、客户集中度较高、原材料价格波动、国际贸易关系、自有品牌开拓和产品被替代等。公司将通过多渠道发展客户、开拓市场、控制采购成本、加大研发投入等措施应对这些风险。

总结


雅艺科技在2024年实现了显著的营收增长,但盈利能力有所下降,主要受费用激增的影响。公司需关注费用控制和应收账款管理,以提升整体盈利水平。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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