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一致魔芋: 内部审计制度内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-12-11 05:16:52

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2025年12月8日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。该议案无需提交股东会审议。修订后的制度明确了内部审计的范围、职责、权限及工作程序,涵盖经济责任审计、内控审计和专项审计,强调审计独立性与客观性,并规定审计部向董事会审计委员会负责,定期提交审计报告。

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