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福耀玻璃: 福耀玻璃2024年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 19:36:25

福耀玻璃工业集团股份有限公司内部控制审计报告(安永华明(2025)专字第70005182_G01号)显示,根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且情况变化可能导致内部控制不恰当或遵循程度降低,因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。审计结果显示,福耀玻璃工业集团股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此报告由安永华明会计师事务所出具,签字注册会计师为谢枫和符俊,报告日期为2025年3月18日。

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2025-03-18

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